Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Keputusan Pemberian Kredit Dengan Peran Pemeriksa Internal Sebagai Variabel Mediasi Pada Bank Pemerintah di Kota Ambon
I will put the dimension here
Abstract
This research aims to empirically test the influence of the role of internal auditors in mediating the influence of the internal control system on credit granting decisions at Government Banks in Ambon City. The research data collection technique is a survey by distributing questionnaires to respondents selected based on sampling techniques. The sampling technique in this research was carried out using a purposive sampling method, namely, sampling with research considerations. The analysis technique used is mediation variable regression analysis, with a significance level used of 0.05 or 5%. The results of the study show that the role of internal auditors mediates the relationship between the internal control system and credit granting decisions.
Keywords: Internal Control System, Credit Granting, Role of Internal Auditors
References
Lestari dan Dewi, Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Jurnal Krisna Kumpulan Riset Akuntansi, Vol.11 No.2 Januari 2020, hal 56
Pratiwi, T.S. 2018. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Manajemen Resiko Terhadap Efetifitas Pemberian Kredit Studi Kasus pada Bank BTPN Tbk Cabang Ponorogo: Skripsi Publikasi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadyah Malang.
Rahma dan Mutmainah. 2020. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Terhadap Pemberian Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Kaliwungu. Jurnal Atual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan. Vol. 3, No 1, Mei 2020.
Rarawastu Desche. 2018. Pengaruh Pemeriksaan Intern terhadap Efektivitas Pengendalian Pemberian Kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitradana Madani Medan. Thesis Publikasi Program Studi Magister Ilmu Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
Rarawastu. 2018. Peran Pemeriksaan Internal Dalam Menunjang Efektifitas Pengendalian Internal Pada Prosedur Kredit Konsumsi (Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya). Artikel Ilmiah Program Pendidikan Strata Satu Akuntansi, STIE Perbanas Surabaya.
Sari dan Haryanti. 2019. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit (Studi Kasus Pada PT. Bank Kartadhani Mulya Kabupaten Sukoharjo). Jurnal Akuntansi Vol 6, No 1 (2019) ; July. P3M STIE AUB Surakarta
Sugiyono. 2017. “Metodologi Penelitian Kualitatif”. Buku. Bandung. Alfabet
Copyright (c) 2023 Semy Pesireron, Selly Sipakoly
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.